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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
11528288
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. de Orden de Pago
26186
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.287
IVA
₲ 813.636

Retención DNCP
₲ 31.895
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 162.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
142/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-107016
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.735.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285554
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Adquisicion de Repuestos para UPS para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf