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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000593
Nro. de Timbrado
16314192
Monto de la Factura
₲ 53.375.678
Nro. de Orden de Pago
52495
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.523.344
IVA
₲ 4.852.334

Retención DNCP
₲ 186.330
Retención IVA
₲ 1.455.700
Retención Renta
₲ 1.940.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Contrato UNI N° 43
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-235315
Monto Contrato
₲ 236.009.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.993.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.319.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427685
Nombre de la Licitación
Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado