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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002896
Monto de la Factura
₲ 5.999.400
Nro. de Orden de Pago
10111
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.977.584
IVA

Retención DNCP
₲ 21.816
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46928
Monto Contrato
₲ 138.674.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.547.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.049.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226810
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomico ,ceremonial , hospedajel.Add Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado