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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 1.110.583
Nro. de Orden de Pago
9018
Fecha de Orden de Pago
22-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.038
IVA

Retención DNCP
₲ 4.038
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-50857
Monto Contrato
₲ 320.070.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.141.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.696.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240410
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado