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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001998
Nro. de Timbrado
17198553
Monto de la Factura
₲ 4.497.900
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.192.043
IVA
₲ 408.900

Retención DNCP
₲ 15.702
Retención IVA
₲ 122.670
Retención Renta
₲ 163.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23019-24-238150
Monto Contrato
₲ 953.554.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.455.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.650.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACION DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas