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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0318822
Monto de la Factura
₲ 4.013.240
Nro. de Orden de Pago
5679129
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.816.518
IVA
₲ 364.840
Retención DNCP
₲ 14.302
Retención IVA
₲ 109.452
Retención Renta
₲ 72.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44264
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.904.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211303
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco