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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0313390-3391-3392-3393
Monto de la Factura
₲ 5.747.854
Nro. de Orden de Pago
19074
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.727.371
IVA
Retención DNCP
₲ 20.483
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44264
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.904.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211303
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco