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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001340/41
Nro. de Timbrado
14550106
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. de Orden de Pago
1428
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.609.455
IVA
₲ 38.181.818

Retención DNCP
₲ 1.481.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ
RUC
615260-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-25004-20-189113
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.090.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.609.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375495
Nombre de la Licitación
ELABORACIÓN DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL DE APLICACIÓN AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp