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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-106
Monto de la Factura
₲ 247.671.500
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.503.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE
RUC
711323-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-113468
Monto Contrato
₲ 247.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.249.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.841.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu