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Datos del Pago

Nro. de Factura
5390
Nro. de Timbrado
11948474
Monto de la Factura
₲ 47.825.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.480.706
IVA
₲ 4.347.728

Retención DNCP
₲ 170.431
Retención IVA
₲ 1.304.318
Retención Renta
₲ 869.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139282
Monto Contrato
₲ 47.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.480.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas