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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007433
Nro. de Timbrado
13181188
Monto de la Factura
₲ 4.063.100
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.144
IVA
₲ 369.372
Retención DNCP
₲ 14.332
Retención IVA
₲ 110.812
Retención Renta
₲ 110.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-141147
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.999.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.037.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas