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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00218
Monto de la Factura
₲ 190.407.365
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.714.975
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 692.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22017-15-117782
Monto Contrato
₲ 634.691.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.172.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.229.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292110
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA SOBRE PILARES EN LA ESCUELA DR. LUIS MARÍA ARGAÑA, DE LA LOCALIDAD DE ISLA MARGARITA, DISTRITO CARMELO PERALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay