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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
11486020
Monto de la Factura
₲ 93.168.400
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.829.606
IVA
₲ 8.469.855
Retención DNCP
₲ 338.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gonzalez Enciso
RUC
813730-7
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22017-15-117694
Monto Contrato
₲ 292.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.424.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292029
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA INDÍGENA Nº 4710 RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE PUERTO CASADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay