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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004892
Nro. de Timbrado
15811920
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.289
IVA
₲ 126.000

Retención DNCP
₲ 4.889
Retención IVA
₲ 37.800
Retención Renta
₲ 37.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas