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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005628
Nro. de Timbrado
16483293
Monto de la Factura
₲ 4.910.400
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.576.492
IVA
₲ 446.400

Retención DNCP
₲ 17.142
Retención IVA
₲ 133.920
Retención Renta
₲ 178.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas