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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005054
Nro. de Timbrado
16483293
Monto de la Factura
₲ 7.155.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.733.180
IVA
₲ 650.455

Retención DNCP
₲ 25.238
Retención IVA
₲ 195.136
Retención Renta
₲ 195.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas