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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005324
Nro. de Timbrado
001-001-0005324
Monto de la Factura
₲ 3.445.200
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.090
IVA
₲ 313.200
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.960
Retención Renta
₲ 93.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-211895
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.290.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.581.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405379
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas