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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Nro. de Timbrado
17310229
Monto de la Factura
₲ 3.082.500
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.891
IVA
₲ 280.227
Retención DNCP
₲ 10.760
Retención IVA
₲ 84.068
Retención Renta
₲ 112.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
734
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236299
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.675.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.413.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434455
Nombre de la Licitación
CO N° 10/2023 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del rubro de Comunicación Oral y Música Funcional del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia Ciudad del Este por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana