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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 2.894.605
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.772
IVA
₲ 263.145

Retención DNCP
₲ 10.105
Retención IVA
₲ 78.944
Retención Renta
₲ 105.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239349
Monto Contrato
₲ 519.531.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.337.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.790.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439386
Nombre de la Licitación
LCO N° 6/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMA, PUERTAS DE SEGURIDAD DE BÓVEDAS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay