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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001967
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 6.258.330
Nro. de Orden de Pago
35746
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.891
IVA
₲ 568.939
Retención DNCP
₲ 22.075
Retención IVA
₲ 170.682
Retención Renta
₲ 170.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
411/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200826
Monto Contrato
₲ 270.909.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.613.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.176.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf