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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003035
Nro. de Timbrado
15735584
Monto de la Factura
₲ 4.138.885
Nro. de Orden de Pago
104002
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.898.528
IVA
₲ 376.262

Retención DNCP
₲ 14.599
Retención IVA
₲ 112.879
Retención Renta
₲ 112.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
411/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-200826
Monto Contrato
₲ 270.909.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.613.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.176.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380933
Nombre de la Licitación
Adquisición Neumáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf