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Datos del Pago

Nro. de Factura
74030/241/318/323
Nro. de Timbrado
14811768
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
3152
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.104
IVA
₲ 69.091

Retención DNCP
₲ 2.896
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
068/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183891
Monto Contrato
₲ 2.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.416.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.413.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta