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Datos del Pago

Nro. de Factura
725
Nro. de Timbrado
11955688
Monto de la Factura
₲ 13.130.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
05-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.599.931
IVA
₲ 330.000

Retención DNCP
₲ 48.403
Retención IVA
₲ 234.714
Retención Renta
₲ 246.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-114517
Monto Contrato
₲ 200.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.560.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288225
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas