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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000227
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 66.304.575
Nro. de Orden de Pago
29650
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.634.140
IVA
₲ 6.027.689

Retención DNCP
₲ 236.285
Retención IVA
₲ 1.808.307
Retención Renta
₲ 1.205.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.420.305
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/01/02/03/04/05-2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-136098
Monto Contrato
₲ 648.051.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.247.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.141.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320840
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado