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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 25.430.662
Nro. de Orden de Pago
30448
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.488.720
IVA
₲ 2.311.878
Retención DNCP
₲ 90.626
Retención IVA
₲ 693.563
Retención Renta
₲ 462.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.695.377
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/01/02/03/04/05-2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-136098
Monto Contrato
₲ 648.051.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.247.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.141.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320840
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado