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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007644
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.930.000
Nro. de Orden de Pago
35852
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.353.338
IVA
₲ 902.727
Retención DNCP
₲ 35.026
Retención IVA
₲ 270.818
Retención Renta
₲ 270.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149020
Monto Contrato
₲ 91.298.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.298.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.733.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327126
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado