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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006068
Nro. de Timbrado
16688576
Monto de la Factura
₲ 11.749.365
Nro. de Orden de Pago
202309517
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.408
IVA
₲ 1.068.124

Retención DNCP
₲ 41.016
Retención IVA
₲ 320.437
Retención Renta
₲ 427.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
CO-24003-21-207758
Monto Contrato
₲ 493.473.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.087.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.217.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande