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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000840
Nro. de Timbrado
14992495
Monto de la Factura
₲ 24.640.000
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.187.360
IVA
₲ 2.240.000

Retención DNCP
₲ 86.912
Retención IVA
₲ 672.000
Retención Renta
₲ 672.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-206469
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.699.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.186.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392870
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah