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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0069314
Monto de la Factura
₲ 2.983.333
Nro. de Orden de Pago
2000003802
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.810.082
IVA
₲ 271.212
Retención DNCP
₲ 10.523
Retención IVA
₲ 81.364
Retención Renta
₲ 81.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
007/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24001-16-119287
Monto Contrato
₲ 178.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.878.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298445
Nombre de la Licitación
LCO 27-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips