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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000047
Monto de la Factura
₲ 174.861.251
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.053.936
IVA
₲ 5.298.826

Retención DNCP
₲ 233.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL CABRERA
RUC
1017086-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100814
Monto Contrato
₲ 233.148.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.546.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.940.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284346
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Escolares en diferentes distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro