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Datos del Pago

Nro. de Factura
0030010006213
Nro. de Timbrado
12995373
Monto de la Factura
₲ 23.594.000
Nro. de Orden de Pago
2547
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.437.467
IVA
₲ 2.144.909

Retención DNCP
₲ 84.080
Retención IVA
₲ 643.471
Retención Renta
₲ 428.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-162015
Monto Contrato
₲ 23.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.437.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345749
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de muebeles para oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah