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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000349
Nro. de Timbrado
12561576
Monto de la Factura
₲ 7.595.743
Nro. de Orden de Pago
12627
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.188.335
IVA
₲ 690.522

Retención DNCP
₲ 27.621
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 379.787
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22010-17-145380
Monto Contrato
₲ 387.595.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.378.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.160.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334819
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SALA COMEDOR EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO-FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana