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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000846
Nro. de Timbrado
11800284
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
31852
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 236.336

Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
696/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-134103
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.706.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288078
Nombre de la Licitación
Mantenimiento CCTV Casa Matriz y Sucursales SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf