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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001168
Nro. de Timbrado
15045874
Monto de la Factura
₲ 114.623.018
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.975.923
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 416.811
Retención IVA
₲ 3.126.082
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
CO-22007-21-209324
Monto Contrato
₲ 649.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.078.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403609
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo Multiuso en el Colegio Nacional N°5229 San Ramón del Distrito de Mayor Otaño- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua