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Datos del Pago
Nro. de Factura
6833332
Nro. de Timbrado
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 6.833.332
Nro. de Orden de Pago
31470
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.436.501
IVA
₲ 621.212
Retención DNCP
₲ 24.103
Retención IVA
₲ 186.364
Retención Renta
₲ 186.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
390/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-174629
Monto Contrato
₲ 40.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.619.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344642
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf