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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010784
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.279
IVA
₲ 50.455

Retención DNCP
₲ 1.958
Retención IVA
₲ 15.137
Retención Renta
₲ 15.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
673
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-209990
Monto Contrato
₲ 292.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.666.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.772.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398316
Nombre de la Licitación
CO N° 07/2021 "Adquisición de repuestos informáticos" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana