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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002887
Nro. de Timbrado
15366887
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.947.406
IVA
₲ 574.545

Retención DNCP
₲ 22.292
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 172.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208367
Monto Contrato
₲ 77.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.778.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.963.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu