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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022359
Nro. de Timbrado
16108964
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.652
IVA
₲ 404.545
Retención DNCP
₲ 15.696
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 121.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208854
Monto Contrato
₲ 101.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.890.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.513.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu