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Datos del Pago

Nro. de Factura
017-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 4.472.832
Nro. de Orden de Pago
65319
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.138
IVA
₲ 406.621

Retención DNCP
₲ 15.777
Retención IVA
₲ 121.986
Retención Renta
₲ 121.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40002-22-212373
Monto Contrato
₲ 194.829.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.267.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.196.086

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES HIDROJET - AD REFERÉNDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap