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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009019
Monto de la Factura
₲ 3.966.500
Nro. de Orden de Pago
20175122
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.070
IVA
₲ 360.591
Retención DNCP
₲ 14.135
Retención IVA
₲ 108.177
Retención Renta
₲ 72.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SA AR S.A.
RUC
80059979-9
Número de Contrato
6638
Código de Contratación (CC)
CO-25002-16-128933
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.310.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.560.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314087
Nombre de la Licitación
Lco905_Reparación de Bombas Inyectoras de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande