Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007084
Monto de la Factura
₲ 1.299.600
Nro. de Orden de Pago
34155
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.430
IVA
₲ 118.145

Retención DNCP
₲ 4.726
Retención IVA
₲ 35.444
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-87062
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.078.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.079.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn