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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-7-4584
Nro. de Timbrado
14556550
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
39672
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.918.182
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 81.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-202725
Monto Contrato
₲ 765.496.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.021.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.716.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION BOTELLA PLAST PET TAPA ROSCA
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa