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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-509
Nro. de Timbrado
15067118
Monto de la Factura
₲ 8.872.500
Nro. de Orden de Pago
39104
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.832.171
IVA
₲ 806.591

Retención DNCP
₲ 40.329
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TORIBIA ARCE DE VERON
RUC
461057-1
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40003-21-199366
Monto Contrato
₲ 52.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.634.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa