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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 399.379.787
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.802.916
IVA
₲ 36.307.253

Retención DNCP
₲ 1.423.244
Retención IVA
₲ 10.892.176
Retención Renta
₲ 7.261.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86976
Monto Contrato
₲ 671.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.084.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.631.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277349
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACION DE SILLAS PARA AUDITORIO
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura