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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001613
Monto de la Factura
₲ 7.478.400
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.299.517
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 149.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94977
Monto Contrato
₲ 72.874.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.012.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.415.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272052
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica