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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 87.825.685
Nro. de Orden de Pago
3306
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.474.382
IVA
₲ 7.984.153

Retención DNCP
₲ 351.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-80875
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.337.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.043.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265037
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira