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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000697
Nro. de Timbrado
16634769
Monto de la Factura
₲ 549.260.000
Nro. de Orden de Pago
13958
Fecha de Orden de Pago
19-01-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.878.626
IVA
₲ 49.932.727

Retención DNCP
₲ 1.937.390
Retención IVA
₲ 14.979.818
Retención Renta
₲ 14.979.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
498/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-233057
Monto Contrato
₲ 549.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.775.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.878.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427570
Nombre de la Licitación
Actualización de Software ACL AX
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf