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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00808
Monto de la Factura
₲ 85.056.897
Nro. de Orden de Pago
3483
Fecha de Orden de Pago
14-04-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.677.142
IVA

Retención DNCP
₲ 303.112
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OGA CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80036211-0
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-8877
Monto Contrato
₲ 209.978.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.347.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.662.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190700
Nombre de la Licitación
LCO 02-10 ADECUACION DE ESPACIOS EN EL ENTRE PISO DEL EDIFICIO BOQUERON PARA LA AMPLIACION DEL CALL CENTER DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips