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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006536
Monto de la Factura
₲ 1.507.500
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.018
IVA
₲ 137.045

Retención DNCP
₲ 5.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-78623
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.283.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255413
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac