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Datos del Pago
Nro. de Factura
724
Monto de la Factura
₲ 7.953.780
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.900
IVA
₲ 723.071
Retención DNCP
₲ 28.344
Retención IVA
₲ 216.921
Retención Renta
₲ 144.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-57520
Monto Contrato
₲ 237.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.567.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.142.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas